20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 20일, 파이이(주)(NASDAQ:FIEE)는 2025년 12월 31일로 종료된 분기 및 회계연도의 재무 결과를 발표했다.2025년 전체 매출은 약 620만 달러로 전년 대비 867.9% 증가했다.
이는 회사가 기존 하드웨어 운영에서 SaaS 솔루션으로 전략적으로 전환한 결과로, AI와 빅데이터를 콘텐츠 제작 및 브랜드 관리에 통합하는 새로운 비즈니스 모델에 초점을 맞추었다.
2025년 3월에는 첫 고객 주문을 확보하고 초기 매출을 발생시켜 전략적 전환의 중요한 이정표를 세웠다.
목표 고객은 인플루언서나 콘텐츠 제작자로서 온라인 존재감을 키우고자 하는 개인 또는 단체이다.
2025년 동안 총 800명의 고객을 유치했으며, 이로 인해 SaaS - MCN 디지털 서비스 수수료는 총 680만 달러에 달했다.이 중 530만 달러는 2025년에 수익으로 인식됐다.
또한, 2025년 7월에는 맞춤형 소프트웨어 서비스를 도입했으며, 2025년 12월 31일 기준으로 맞춤형 소프트웨어 서비스 계약이 총 120만 달러에 달하고, 이 중 일부는 완료 진행에 따라 2025년에 수익으로 인식됐다.
2025년 11월에는 일본의 디지털 인증 서비스 전문 기업인 Houren-Geiju Kabushikikaisha를 인수하여 디지털 인증 서비스를 제공할 수 있는 능력을 추가했다.
2025년 12월 31일 기준으로 디지털 인증 서비스는 30만 달러의 수익을 발생시켰으며, 1개의 기업 고객과 38명의 개인 고객에게 서비스를 제공했다.
2025년 4분기 매출은 약 420만 달러로, 2025년 9월 30일 종료된 3개월 동안의 190만 달러와 비교된다.
매출 증가의 주된 원인은 전략적 전환 이후 새로운 비즈니스 운영의 전면적인 출범에 따른 것이다.총 매출 총이익은 약 540만 달러로, 2024년 같은 기간의 20만 달러와 비교된다.총 매출 총이익률은 86.4%로, 2024년의 32.4%에서 크게 개선됐다.
운영 비용은 약 380만 달러로, 2024년 같은 기간의 440만 달러에서 14.4% 감소했다.판매 및 마케팅 비용은 약 40만 달러로, 전년 대비 531.7% 증가했다.이는 회사의 비즈니스 전환에 따른 것이다.일반 관리 비용은 약 330만 달러로, 전년 대비 61.8% 증가했다.연구 및 개발 비용은 약 5만 달러로, 전년 대비 58.1% 감소했다.운영 소득은 약 160만 달러로, 전년의 420만 달러 손실과 비교된다.순이익은 약 110만 달러로, 전년의 420만 달러 손실에서 턴어라운드됐다.
2025년 12월 31일 기준으로 총 현금은 310만 달러로, 2024년 12월 31일의 3만 달러와 비교된다.
파이이는 앞으로 R&D에 대한 투자를 지속하여 서비스 제공을 확장하고 고객 경험을 향상시키며 디지털 콘텐츠 환경에서 브랜드 가치를 높일 계획이다.
또한, 유기적 성장 외에도 외부 기회를 주의 깊게 살펴보아 비즈니스 성장을 가속화하고 주주에게 더 큰 가치를 창출할 예정이다.
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