Updated : 2025-07-15 (화)

테트라테크놀러지스(TTI), 분기 보고서

  • 입력 2024-08-01 13:36
  • 공시팀 기자
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테트라테크놀러지스(TETRA TECHNOLOGIES INC, TTI), 분기 보고서

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 증권거래법 제302조에 따른 인증서 전자증권 형태로 연방 증권거래위원회에 제출된 이 보고서에서, 나는 브레디 M. 머피로, 테트라테크놀러지스 주식회사의 최고경영자이자 회장으로서 인증한다.1. 2024년 6월 30일 종료된 회계 분기의 Form 10-Q 보고서를 검토했다.

2. 내 지식에 따르면, 이 보고서에는 중요한 사실의 허위 진술이 없거나, 본 보고서에서 진술된 내용을 오해의 소지가 없도록 필요한 중요한 사실을 누락하지 않았다.

3. 내 지식에 따르면, 이 보고서에 포함된 재무제표 및 기타 재무정보는 본 보고서에 제시된 기간 동안, 모든 중요한 측면에서 회사의 재무상태 및 운영 결과를 공정하게 표현하고 있다.4. 등록된 다.

인증 담당자와 나는 등록기관에 대해 공시 통제 및 절차를 설정하고 유지할 책임이 있으며, 다음을 수행했다.

a) 그러한 공시 통제 및 절차를 우리가 감독하는 하에 설계했으며, 이러한 공시 통제 및 절차가 등록기관 및 통합 자회사와 관련된 중요한 정보를 알려주는 것을 보장한다.

b) 재무보고에 대한 내부 통제를 설계했으며, 이러한 내부 통제가 외부의 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 재무제표의 신뢰성을 보장하는 데 필요한 합리적인 확신을 제공하도록 설계했다.

c) 등록기관의 공시 통제 및 절차의 유효성을 평가했으며, 본 보고서에 이 보고서의 종료일 기준으로 평가 결과를 제시했다.

d) 등록기관의 내부 통제에 대한 유의미한 영향이나, 등록기관의 재무보고에 대한 통제가 회원분기 내내 미칠 것이라고 합리적으로 예측할 수 있는 모든 변화를 공시했다.

5. 등록기간의 재무보고 내의 내부 통제에 대한 가장 최근 평가에 따라 등록기관의 감사인 및 등록기관 이사회 감사위원회(혹은 동등한 기능을 수행하는 사람)에게 다음과 같은 내용을 공시했다.

a) 회사의 재무정상 수행을 저해할 가능성이 있도록 설계되거나 운영된 내부 통제의 모든 중대한 결함이나 물리적 약점. b) 회사의 내부 통제에 중요한 역할을 가진 경영진 또는 기타 직원의 모든 사기. 2024년 7월 31일



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